依照《timi天美传孟若羽内部审计工作规定》、《内部审计准则》等法律法规组织审计办公室开展各项审计工作,以医院事业发展目标和年度经济管理为中心,协助院领导完成医院经济管理工作。具体工作内容包括:
1、组织领导审计办公室的全面工作,贯彻执行党的方针、政策,依照国家相关法律法规和医院内部各项规章制度,按照院领导的指示,拟定医院内部审计规章制度及管理办法,督促、检查审计人员的执行情况;
2、根据国家和医院有关政策法规对审计人员的要求,负责安排审计办公室人员的后续教育,为审计人员的进修、学习创造必要条件;
3、负责审计办公室人员的工作调配,业务考核。在考勤、考绩的基础上,做好审计办公室人员的奖罚工作;
4、根据医院安排,围绕医院中心工作,拟定年度审计工作计划,经本单位主要负责人批准后,组织审计人员实施;
5、负责定期向本单位主要负责人汇报审计工作计划完成情况、请示审计办公室内部的重大事项;负责组织审计项目初步审计结果的沟通、协调工作,对审计报告进行复核并向本单位主要负责人汇报复核结果,根据本单位主要负责人的批示和被审计单位意见修改审计报告初稿,签署正式审计报告;
6、根据医院各项工作的组织流程,规范各环节审计程序,修订审计模板。
7、负责组织完成上级部门和领导交办的各项工作和任务。