1、除工程类合同外,审阅其他合同(包括总务处、设备处、各临床处室、药理基地、医务处、保卫处、图书馆等各处室送交合同)的合法合规性。
2、总结合同签订中经常出现的问题以及提出审计意见的类型,提出改进建议和措施。
3、不断改进和完善合同审计流程和审计工作底稿。
4、参加相关项目的院内采购论证会。
5、为医院各处室提供合同方面的专业咨询服务,如:合同签订的注意要点、条款要求、转签流程、相关制度等。
6、及时跟踪国家、卫计委、医学部及我院各项法律法规及相关规章制度的出台和修订,准确把握政策要求。
7、统计每个季度合同审计的工作量,报送卫计委季报信息。
8、负责合同相关的档案管理工作,及时将合同审计底稿编号、归档。
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